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Sistema de controlo interno : análise e auditoria

datacite.subject.fosCiências Sociais::Economia e Gestãopt_PT
dc.contributor.advisorCordeiro, Rúben Mota
dc.contributor.advisorPimentel, Pedro Miguel Silva Gonçalves
dc.contributor.authorFerreira, Carina da Silva
dc.date.accessioned2020-01-21T18:05:40Z
dc.date.available2020-01-21T18:05:40Z
dc.date.issued2019-12-13
dc.descriptionMestrado (Relatório de Estágio), Ciências Económicas e Empresariais, 13 dezembro de 2019, Universidade dos Açores.pt_PT
dc.description.abstractO sistema de controlo interno, conjunto de procedimentos desenvolvidos pela gestão a fim de proporcionar segurança no alcance dos objetivos empresariais, assume extrema relevância uma vez que a presença de falhas no mesmo pode envolver riscos na consecução dos objetivos. É assim evidente a necessidade de implementação de métodos de avaliação do controlo interno que permitam a comparação entre os controlos instituídos na entidade e os modelos geralmente aceites, dos quais se realça a importância do modelo COSO que apresenta meios de aplicação dos controlos a cada tipo de organização, independentemente da sua dimensão, estrutura ou negócio. No contexto da auditoria financeira, o conhecimento do controlo interno das empresas auditadas é particularmente importante pois permite aumentar o grau de segurança na opinião de auditoria emitida. Neste sentido, no âmbito do estágio realizado na J. Silva Cardoso e Ruben Cordeiro, SROC, Lda., foi proposto o desenvolvimento de um programa de auditoria que abrangesse o levantamento dos sistemas de controlo interno dos clientes de auditoria, a sua avaliação e execução de testes à sua eficácia. O trabalho apresentado resulta do estudo de modelos de controlo interno e meios para a sua compreensão e avaliação, a partir do qual foram concebidos métodos para recolha de informação dos controlos institucionais, bem como procedimentos de avaliação da eficácia dos controlos, denominados de testes de controlo.pt_PT
dc.description.abstractABSTRACT: The internal control system, a set of procedures developed by management to provide security in achieving organizational goals, is extremely important since the presence of failures in it can involve risks in achieving company purposes. Therefore, it is clear the need of internal control assessment methods in order to compare the implemented controls with the generally accepted models, emphasizing the relevance of COSO framework which provides means of applying controls to each type of business, regardless its size or structure. In the financial auditing context, the knowledge about the audited companies’ internal controls is particularly important as it increases the level of confidence in the issued audit opinion. Therefore, as part of the internship carried out at J. Silva Cardoso e Ruben Cordeiro, SROC, Lda., it was proposed the development of an audit program that includes acquiring understanding of audit clients’ internal control, its assessment and testing its effectiveness. The presented work results from the study of models and means for understanding and evaluate internal control, from which were designed methods for collecting information on institutional controls, as well as procedures for performing tests to evaluate their effectiveness, named as tests of control.pt_PT
dc.identifier.tid202348415pt_PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.3/5288
dc.language.isoporpt_PT
dc.subjectAuditoria Financeirapt_PT
dc.subjectGestãopt_PT
dc.subjectSistema de Controlo Internopt_PT
dc.subjectFinancial Auditingpt_PT
dc.subjectInternal Control Systempt_PT
dc.titleSistema de controlo interno : análise e auditoriapt_PT
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
rcaap.rightsopenAccesspt_PT
rcaap.typemasterThesispt_PT
thesis.degree.nameMestrado em Ciências Económicas e Empresariaispt_PT

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